{"id":6646,"date":"2024-03-26T15:13:34","date_gmt":"2024-03-26T22:13:34","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.turbotax.intuit.com\/es\/?p=6646"},"modified":"2024-03-26T15:13:36","modified_gmt":"2024-03-26T22:13:36","slug":"instrucciones-para-el-anexo-k-1-como-presentar-en-11-pasos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.turbotax.intuit.com\/es\/ingreso\/instrucciones-para-el-anexo-k-1-como-presentar-en-11-pasos-6646\/","title":{"rendered":"Instrucciones para el Anexo (K-1): C\u00f3mo presentar en 11 pasos"},"content":{"rendered":"\n<p>A medida que se acerca la \u00e9poca de impuestos, no es raro encontrarse frente a la tarea de completar tu declaraci\u00f3n de impuestos. Uno de los documentos que puedes recibir puede incluir el Anexo K-1 (Formulario 1065) o puede que necesites completar una declaraci\u00f3n de impuestos de peque\u00f1a empresa que incluya el Anexo K-1 (Formulario 1120-S). Aunque existe un Anexo K-1 (Formulario 1120-S) nos centraremos en el Anexo K-1 (Formulario 1065). No te preocupes; estamos aqu\u00ed para ayudarte con nuestras instrucciones del Anexo K-1.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta gu\u00eda de instrucciones del Anexo K-1 (Formulario 1065), te ayudaremos a simplificar el proceso de declaraci\u00f3n y presentaci\u00f3n del Anexo K-1 (Formulario 1065) en medio del caos de papeleo. Tanto si eres socio, accionista o inversor, esta gu\u00eda desglosa la informaci\u00f3n que necesitas saber para que tu experiencia con los impuestos sea mucho m\u00e1s sencilla.<\/p>\n\n\n\n<p>Sigue leyendo para conocer los pasos para informar y presentar el Formulario 1065 Anexo K-1, y aseg\u00farate de que puedes manejar tus impuestos con facilidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es un Anexo K-1?<\/h2>\n\n\n\n<p>\u00bfHas recibido un formulario K-1? No es un formulario com\u00fan para la mayor\u00eda de los contribuyentes, pero las preguntas sobre los K-1 son algunas de las principales preguntas que estamos viendo en este momento de la temporada. Los K-1 son documentos y <a href=\"https:\/\/blog.turbotax.intuit.com\/business\/guide-to-small-business-tax-forms-schedules-and-resources-55916\/\">formularios de impuestos de peque\u00f1as empresas<\/a> que las sociedades, LLC, S-corps, sucesiones y fideicomisos utilizan para describir a los propietarios\/accionistas qu\u00e9 ingresos est\u00e1n recibiendo de la entidad.<\/p>\n\n\n\n<p>B\u00e1sicamente, es un anexo que te permite ver qu\u00e9 ingresos recibiste durante el a\u00f1o fiscal, y el <a href=\"https:\/\/blog.turbotax.intuit.com\/es\/trabajo\/el-anexo-k-1-los-impuestos-y-tu-6444\/\">Anexo K-1<\/a> se utiliza para las entidades canalizadoras. Ten en cuenta, tambi\u00e9n, que podr\u00edas recibir un formulario K-1 si inviertes en un fondo o en un fondo cotizado en bolsa que opera como una sociedad. Como resultado, recibir\u00e1s un formulario que indica tu parte de los beneficios o p\u00e9rdidas asociados a la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.turbotax.intuit.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/shutterstock_2346448085.jpg?w=580\" alt=\"Man and woman sitting at a table in an office working on a tablet together.\" class=\"wp-image-71279\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Si eres socio o accionista de una entidad canalizadora, probablemente hayas recibido una copia del Anexo K-1, cumplimentado para declarar tu parte de los ingresos, deducciones y cr\u00e9ditos de la sociedad. La informaci\u00f3n del K-1 se incluye en tu declaraci\u00f3n de la renta personal.<\/p>\n\n\n\n<p>La entidad que emite los impresos K-1 los presenta al IRS. Los beneficiarios utilizan sus copias para asegurarse de que pagan los impuestos correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfRecibir\u00e1s un K-1?<\/h2>\n\n\n\n<p>Si tienes un negocio con otra persona, como una sociedad, entonces ese negocio te emitir\u00e1 un K-1 para informar de tu parte de los ingresos, cr\u00e9ditos y deducciones. Si eres due\u00f1o de un negocio por ti mismo, ya sea incorporado o como propietario \u00fanico, entonces tu negocio no emitir\u00e1 un K-1.<\/p>\n\n\n\n<p>Hay algunos otros casos en los que recibir\u00e1s un K-1 y no te dar\u00e1s cuenta de que ibas a recibir uno &#8211; el m\u00e1s com\u00fan tiene que ver con tus inversiones. Si invertiste en una sociedad de responsabilidad limitada (MLP), recibir\u00e1s un K-1 porque las MLP est\u00e1n constituidas como sociedades, y los accionistas son socios limitados de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Si has invertido en un fondo cotizado en bolsa, algunos de estos fondos emitir\u00e1n un K-1 si est\u00e1n organizados de forma que lo requieran. Estos ETF suelen negociar con materias primas como el oro, la plata, el gas natural o el petr\u00f3leo.<\/p>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh7-us.googleusercontent.com\/GeHHukRFZh7dLKhu6gZQajFa2d8ukpSLB8q7piVP5qlaEnjNKqIrhY8ysL-QioyvRTTNFgq1WkvKSNnvm9qfKNykK7fDPiSrziNuK36B8dx9lRoU13iu0SwC5QCqFlwZE_4XHzB-fSG7K47OuiptxIc\" width=\"624\" height=\"324\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Partes del Anexo K-1<\/h2>\n\n\n\n<p>Hay tres secciones diferentes del Anexo K-1:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Informaci\u00f3n sobre la entidad emisora: Esta secci\u00f3n incluye informaci\u00f3n sobre la entidad emisora del K-1. Contiene el EIN, as\u00ed como la direcci\u00f3n y el lugar de presentaci\u00f3n ante el IRS de la entidad. Tambi\u00e9n puedes encontrar el estatus de sociedad cotizada en bolsa si procede.<\/li>\n\n\n\n<li>Informaci\u00f3n sobre el socio\/accionista: Esta es el \u00e1rea donde aparece la informaci\u00f3n individual del socio\/accionista. Incluye el n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal (normalmente el n\u00famero de Seguro Social), as\u00ed como el nombre y la direcci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Datos financieros: En esta parte, el socio\/accionista puede ver informaci\u00f3n sobre sus ganancias y p\u00e9rdidas relacionadas con las actividades de la entidad. Por lo tanto, si has recibido una distribuci\u00f3n de tu LLC, o si tienes ingresos de una sociedad colectiva o S-corp, aqu\u00ed es donde aparecer\u00e1. Las p\u00e9rdidas tambi\u00e9n aparecen en esta secci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La parte complicada para ti como declarante de impuestos que puede recibir un K-1 que tienes que presentar es el tiempo, ya que una sociedad en la que participas necesita presentar sus impuestos primero para generar un K-1 que se presenta con tus impuestos personales. A diferencia de los formularios 1099 y W-2, que deben presentarse al contribuyente a finales de enero, el K-1 no debe presentarse hasta mediados de marzo, cuando finaliza el plazo de presentaci\u00f3n de impuestos de las peque\u00f1as empresas.<\/p>\n\n\n\n<p>Los empleadores y los bancos saben cu\u00e1nto han pagado a la gente el 1 de enero, por lo que los plazos 1099 y W-2 son razonables. Sin embargo, las peque\u00f1as empresas, como las sociedades colectivas, las LLC de varios miembros y las S-Corps, tienen que presentar primero los impuestos de la sociedad para generar un K-1 que se presenta con los impuestos personales de cada socio individual y tienen hasta el 15 de marzo, fecha l\u00edmite de impuestos para las peque\u00f1as empresas, para hacerlo. Si tienes una peque\u00f1a empresa en la que se emitir\u00eda un K-1, entonces puedes estar esperando tu K-1 antes de presentar tus impuestos personales.<\/p>\n\n\n\n<p>Si en realidad eres due\u00f1o del negocio, puedes preparar tu propio K-1 cuando prepares tus impuestos de negocios y luego presentar tu K-1 con tus impuestos personales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Instrucciones del formulario 1065 Anexo K-1<\/h2>\n\n\n\n<p>Ahora que ya entiende lo que es un Anexo K-1 si es due\u00f1o de un negocio y est\u00e1 listo para aprender a completar uno y <a href=\"https:\/\/blog.turbotax.intuit.com\/es\/trabajo\/como-presentar-los-impuestos-de-pequenas-empresas-6603\/\">presentar los impuestos de la peque\u00f1a empresa<\/a>? Sigue estas instrucciones del Formulario 1065 K-1 para empezar:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Parte I. Informaci\u00f3n sobre la asociaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>1- La Parte I es la m\u00e1s f\u00e1cil de entender en cuanto a las instrucciones para el 1065 K-1. Para los puntos A a C, escriba el nombre, la direcci\u00f3n, el n\u00famero de identificaci\u00f3n patronal (EIN) de la sociedad y el centro del IRS donde la sociedad present\u00f3 la declaraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>2- Marca la casilla D si tu empresa es una sociedad colectiva que cotiza en bolsa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Parte II. Informaci\u00f3n del socio<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"3\">\n<li>Para cada socio, especifica su nombre, direcci\u00f3n y SSN o TIN. Luego, marca las casillas seg\u00fan el tipo de socio que sea: socio general o socio-gerente de la LLC, socio comanditario u otro socio de la LLC. Identifica si el socio es nacional o extranjero. Si el socio es una entidad no considerada separada (ED), deber\u00e1s indicar su nombre y n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal (NIF)..\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"4\">\n<li>El tipo de entidad en el punto I1 se refiere a si es un individuo, una corporaci\u00f3n, etc. La casilla de I2 se marcar\u00e1 si el socio participa en un plan de pensiones.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"5\">\n<li>En el secci\u00f3n J, introducir\u00e1s la participaci\u00f3n del socio en los beneficios, las p\u00e9rdidas y el capital de la empresa al principio y al final del a\u00f1o fiscal.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"6\">\n<li>La secci\u00f3n K describe sus obligaciones al principio y al final del a\u00f1o.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"7\">\n<li>En la secci\u00f3n L, introducir\u00e1s la informaci\u00f3n pertinente sobre las aportaciones de capital, retiros, distribuciones, imputaciones de rentas o p\u00e9rdidas y cualquier otro ajuste del socio durante el a\u00f1o fiscal.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"8\">\n<li>En la secci\u00f3n M, si el socio ha aportado bienes con una ganancia o p\u00e9rdida incorporada, debe adjuntarse una declaraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"9\">\n<li>Para completar la secci\u00f3n N, normalmente encontrar\u00e1s informaci\u00f3n relacionada con la participaci\u00f3n del socio en las ganancias o p\u00e9rdidas no reconocidas al principio y al final del a\u00f1o fiscal.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Parte III. Participaci\u00f3n del socio en los ingresos, deducciones, cr\u00e9ditos y otras partidas del a\u00f1o en curso<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"10\">\n<li>Los importes consignados en las casillas 1 a 21 reflejan la participaci\u00f3n de los socios en los ingresos, p\u00e9rdidas, deducciones, cr\u00e9ditos y otros conceptos derivados de las actividades empresariales de la sociedad. Tambi\u00e9n se detallar\u00e1 la parte que les corresponde de las deducciones y cr\u00e9ditos de impuestos durante el a\u00f1o.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"11\">\n<li>En las dos \u00faltimas casillas, 22 y 23, del Formulario 1065 Anexo K-1 marcar\u00e1s si hay m\u00e1s de una actividad a efectos de riesgo o a efectos de actividad pasiva. En caso afirmativo, se incluir\u00e1 una declaraci\u00f3n adjunta para m\u00e1s detalles.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo debe presentarse el Anexo K-1?<\/h3>\n\n\n\n<p>La fecha l\u00edmite para el Anexo K-1 es la misma que la fecha l\u00edmite para presentar el Formulario 1065. La fecha l\u00edmite para socios, LLC y S-corps suele ser el 15 de marzo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, si solicitas una extensi\u00f3n, la fecha l\u00edmite puede extenderse hasta el 15 de septiembre. Si el 15 de septiembre cae en fin de semana, la fecha l\u00edmite es el siguiente d\u00eda h\u00e1bil. Es importante tener en cuenta que los socios o accionistas individuales deben recibir sus formularios K-1 antes de la fecha l\u00edmite de su declaraci\u00f3n de impuestos personal para permitir que el K-1 se incluya en sus declaraciones individuales, que este a\u00f1o vencen el 15 de abril.<\/p>\n\n\n\n<p>No te preocupes por saber c\u00f3mo rellenar tus impuestos si tienes un K-1. Puedes venir a TurboTax y hacer tus impuestos t\u00fa mismo, obtener ayuda en el camino y tener tus impuestos revisados por un experto en impuestos antes de presentar o entregar tus impuestos a un experto de <a href=\"https:\/\/turbotax.intuit.com\/personal-taxes\/online\/live\/en-espanol\/\">TurboTax Experts <\/a>que puede hacerlo de principio a fin.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-a89b3969 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a href=\"https:\/\/myturbotax.intuit.com\/?cid=soc_blog_button_file\"class=\"wp-block-button__link has-brand-blue-mid-background-color has-background wp-element-button\" >Empieza ahora<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Si tienes una peque\u00f1a empresa que es una S-Corp, LLC de varios miembros, o sociedad, puedes venir a TurboTax y ponerte en contacto con un experto dedicado a peque\u00f1as empresas con <a href=\"https:\/\/turbotax.intuit.com\/personal-taxes\/online\/live\/full-service\/business-taxes\/\">TurboTax Expert Full Service Business<\/a> que se especializa en impuestos de negocios y puede hacer tus impuestos por ti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A medida que se acerca la \u00e9poca de impuestos, no es raro encontrarse frente a la tarea de completar tu declaraci\u00f3n de impuestos. 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